ÍslenskaenEnglish

Aðilar að Skemmunni

Leit eftir:


LokaverkefniHáskóli Íslands>Félagsvísindasvið>B.A./B.Ed./B.S. verkefni>

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/2536

Titill

Heildaráætlun Múlalundar

Útdráttur

Ritgerð þessi er fimm ára heildaráætlun (e. master budget) fyrir öryrkjavinnustofuna Múlalund. Heildaráætlun tekur saman allar áætlanir fyrirtækisins og skiptist hún í tvo hluta, rekstraráætlun og fjárhagsáætlun. Rekstraráætlunin sundurliðar alla tekju- og kostnaðarþætti fyrirtækisins og spáir fyrir um væntanlega afkomu tímabilsins. Fjárhagsáætlunin fjallar um hvernig fyrirtækið nýtir það fjármagn sem það hefur á hverjum tíma til þess að fjármagna reksturinn.
Við gerð áætlunarinnar var notast við líkan sem er eign Impru á Nýsköpunarmiðstöð. Settir voru inn allir tekju- og kostnaðarliðir Múlalundar og reynt að spá fyrir um þróun þeirra næstu fimm árin. Einnig var upphafsstaða eigna og skulda í byrjun árs 2009 sett inn í líkanið til að áætla hver staða þeirra yrði árið 2013.
Megin markmið áætlunarinnar var að spá fyrir um rekstrarniðurstöðu fyrirtækisins næstu fimm árin. Samkvæmt áætluninni mun fyrirtækið skila hagnaði næstu fimm árin og eykst hann jafnt og þétt. Margir óljósir þættir eru þó í líkaninu, sérstaklega í efnahagsumhverfi dagsins í dag. Erfitt er að spá fyrir um þróun eftirspurnar, hráefniskostnaðar, vaxtakostnaðar eða gengi krónunnar. Niðurstaðan verður því alltaf huglæg en reynt var eftir bestu getu að spá fyrir um þróun þessarra þátta.

Birting
11.5.2009


Skrár
NafnRaðanlegtStærðRaðanlegtAðgangurRaðanlegtLýsingHækkandiSkráartegund
FINAL_fixed.pdf2,67MBOpinn Heildartexti PDF Skoða/Opna